Breve introducción del ciclo OTC en formato tabular
Proceso OTC de SAP SD
Componentes clave
Ejemplo
Análisis detallado del ejemplo
Beneficios
Conclusión
Introducción
¡Hola a todos!
Hoy hablaremos sobre el proceso de Pedido a Efectivo (OTC) de SAP SD, que es una función crítica en SAP SD para cualquier negocio. Exploraremos los diferentes pasos del proceso OTC y cómo fluye la información de principio a fin. También discutiremos los componentes clave y un ejemplo detallado de este proceso. ¡Comencemos!
SAP SD OTC significa Pedido a Efectivo de Ventas y Distribución y es un proceso importante para cualquier negocio que desee agilizar sus pedidos de clientes. El proceso SAP OTC (Pedido a Efectivo) es una serie de pasos interconectados que ayudan a gestionar las transacciones de ventas en un negocio. El proceso SAP SD OTC comienza con el cliente realizando su pedido. Este pedido se envía al equipo de ventas, quienes lo ingresan en el sistema. A partir de aquí, el pedido se envía al almacén donde pueden comenzar a preparar el envío. Una vez que el envío está listo, el pedido se envía al departamento de facturación, donde crean la factura y la envían al cliente.
Una vez que el cliente ha pagado, se completa todo el proceso y el pedido se marca como "cerrado" en el sistema. Esto se conoce como cierre de efectivo. El proceso se repite para cada nuevo pedido de cliente.
Proceso SAP OTC en formato tabular:
Proceso de pedido a efectivo en SAP
Consulta:
VA11
El usuario consulta sobre precios de productos y servicios. No se generará ninguna entrada contable
Cotización para consulta:
VA21
La cotización es simplemente el precio ofrecido al usuario. No se generará ninguna entrada contable.
Creación de pedido de venta:
VA01
Se puede crear un pedido de venta con referencia a una cotización o sin referencia a una cotización. No se generará ninguna entrada contable durante la creación de pedidos de venta.
Entrega:
VL01N
La entrega sigue a la emisión de mercancías (PGI). La entrega es el cumplimiento real de bienes a la dirección de envío del cliente. En esta etapa, se generará una entrada contable durante la PGI.
Factura:
VF01
En esta etapa, enviamos la factura al cliente por los bienes entregados. En
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