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Olá a todos, Criei um programa BDC para FB05. O programa funciona bem com os três modos 'A', 'N' e 'E'. Mas quando o mesmo programa é programado como um trabalho em segundo plano, não funciona. As mensagens de erro estão relacionadas às telas: SAPMF05X (número da tela: 3100) Foram selecionados 176 itens FB05 1 SAPMF05A A diferença é muito grande para a com...
Olá, Estou usando o módulo de função posting_interface_clearing para publicar e limpar partidas em aberto. Aqui a necessidade é limpar as partidas em aberto de duas contas de clientes diferentes em uma única conta bancária. Por exemplo, o valor de 1000 EUR da Conta Bancária 41234 é limpo em duas contas de clientes diferentes, digamos 123 e 413. Em primeiro lugar, como devemo...
Prezados especialistas, Estou tentando preencher o campo "Referência de Pagamento" no FB05 como parte das seleções adicionais. Já tentei com OBIA e OBIB, mas o campo de referência de pagamento ainda não está sendo preenchido. Desejo liquidar a fatura do cliente utilizando o campo de referência de pagamento no código de transação FB05. Atenciosamente...
Olá! Estamos tentando usar um BAPI para contabilizar FB05. Em alguns fóruns, vimos que uma opção é usar o BAPI_ACC_GL_POSTING_POST. Estamos muito perdidos... e não sabemos como usá-lo. Recebemos esta mensagem "RW - 605 - O documento foi contabilizado corretamente: BKPFF 2 ABD-100" mas nada é contabilizado. Precisamos de um exemplo para ver o valor de cada campo....
Olá, Ao executar um batch-input FB05 no modo A (visível), o programa registra cada documento corretamente, mas ao tentar executá-lo no modo N, uma mensagem de erro retorna na tabela interna de mensagens. "Não há dados de batch input para a tela & &" Então, revisei várias vezes a tela onde informo o Centro de Custos, e tudo parece estar correto. Suspeito que seja...
Olá a todos, Sei que este tópico foi discutido muitas vezes. Mas ainda não encontrei uma solução para o meu problema. Situação atual: Queremos fazer uma publicação com o Tipo de Documento "9B". O Centro de Benefício está configurado, mas ao tentar fazer a publicação, surge uma mensagem de erro. Quando tentamos fazer a mesma publicação com o Documento "2J",...
Olá Especialistas, Por favor, ajudem-me a encontrar por que o campo de data de valor está desabilitado na entrada de crédito de pagamento parcial de FB05 e está habilitado para a entrada de débito. Verificamos no código de transação Ob41, a data de valor é opcional tanto para a entrada de débito quanto para a entrada de crédito. Por favor, verifiquem as c...
Olá, Por favor, informe-me sobre as saídas de usuário que são invocadas ao realizar uma compensação na transação FB05. Saudações Sowmmya
Estou fazendo uma entrada através do FB05 (Publicar e compensar). A entrada é entre duas contas de GL mantidas como partidas em aberto. No momento de fazer a entrada, há uma diferença entre essas duas contas. Quero que essa diferença seja registrada automaticamente na conta de resultados (não quero lançar a diferença manualmente). Não consigo fazer a entrada porque o sistema está retornando u...
Olá a todos! Você sabe se existe um IDOC para contabilizar um documento com compensação (FB05)? Tenho lido muitos posts, mas parece que a única forma de contabilizar um documento com compensação (FB05) é usando a função 'POSTING_INTERFACE_CLEARING', que é uma espécie de batch input . Você pode confirmar isso? Existem outros métodos possíveis sem usar a té...
Olá No T.code: FB05, ao tentar liquidar o seguinte Cr. 900 (Tipo de documento SA) Dr. 400 (Tipo de documento SA) Dr. 500 (Tipo de documento KR) É gerado um documento de compensação de Rs. 500 e não pelo total de 900. Alguma razão específica? Obrigado
Bom dia, Estou tentando cancelar uma conta de cliente através do FB05 e depois compensar o mesmo cliente. Meu dilema é tentar usar um tipo de documento diferente (que não seja AB) para compensar esse tipo de transações. Como eu atribuiria um tipo de documento diferente para compensar um pagamento recebido? Obrigado
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