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Olá a todos, Gostaria de saber como definir um banco padrão para um código de empresa no mestre de fornecedores. Em nosso mestre de fornecedores, mantivemos vários bancos, mas gostaríamos de definir os bancos pelo código da empresa, ou seja, para o código da empresa A, o Banco A deve ser o padrão, para o código da empresa B, o Banco B e assim por diante. Atualmen...
Atualmente, realizo avaliações através da transação KSU5. No entanto, muitas vezes são registradas entradas de diário adicionais nos centros de custo liquidados após a execução das avaliações. Agora, todas as avaliações na minha empresa são periódicas, não acumulativas. Uma vez que o período está bloqueado, trabalhamos em entradas manuais para corrigir as entradas tardias nos centros de...
Olá a todos Gostaria de obter algumas opiniões sobre as melhores práticas para a gestão de serviços externos, especialmente o processo de aprovação para a Folha de Entrada de Serviço. Temos um processo de aprovação de 2 etapas utilizando um fluxo de trabalho: 1. Folha de Entrada Criada (bloqueada) 2. Fluxo de trabalho para que o criador da requisição verifique/...
Olá pessoal, É possível definir o cursor em um nó de árvore especial ou, melhor ainda, destacar a linha da árvore como na minha captura de tela? Estou trabalhando com CL_GUI_ALV_TREE. Não estou falando sobre como obter informações do nó, etc., tudo isso funciona bem. É apenas uma característica agradável de se ter na tela dynpro. Claro, quando eu clico manualmente no nó, ele será...
Olá SAP'ers, Em outro tópico, perguntei como o programa de pagamento, F110, escolhe o banco. Pesquisando, descobri que o programa de pagamento, F110, automaticamente seleciona o banco na linha 1 do cadastro mestre do fornecedor e não é possível escolher outro banco da lista no programa de pagamento. No entanto, ao adicionar bancos adicionais ao cadastro mestre e salvar, os...
Prezados, Por favor, forneçam o procedimento com os passos para correção da consignação de fornecedores através da transação MRKO. Segui todas as melhores práticas, ou seja --- Na transação MRKO, inseri o código da empresa, fornecedor, planta e selecionei as opções "Liquidar" e "Não selecionar retiradas" e cliquei em "Executar". Mas depois disso, o que devo fazer?...
Olá, Onde posso encontrar todos os relatórios de vendas quantidade de vendas, valor de vendas, material, grupo de material, cliente, etc. algum t.code? Saudações, Raj
Prezados especialistas, O artigo sobre fornecedores e clientes em linha aberta e tabelas de itens claros são BSIK, BSID, BSIAK, BSAD, mas onde podemos vincular o item em aberto e o item claro, qual é a tabela de ligação do item em aberto e item claro? E onde podemos vincular os itens em aberto e claros de fornecedores e clientes. Por exemplo, a tabela vinculada de forneced...
Prezados, Estou desenvolvendo o relatório ALV no qual a saída deve ser organizada por organização de vendas... ou seja, os dados correspondentes a uma organização de vendas devem ser exibidos em uma página e os de outra em outra página... ou seja, o relatório ALV deve ter quebras de página usando os valores da organização de vendas. Alguém sabe como fazer isso? &...
Olá a todos! Temos um problema aqui. Quando publicamos um documento no FB50, a mensagem do sistema de Salvamento vem junto com um número de documento. Mas quando tentamos visualizar o mesmo documento no FB03 ou verificar o número no BKPF ou BSEG, não conseguimos encontrá-lo. Até mesmo no FB03 aparece "O documento não existe". Alguém pode nos orientar sobre como ou por que...
Olá a todos, Preciso configurar uma conexão entre o HANA SDI (na nuvem) e o SQL Server (local). Alguém pode me indicar um guia oficial passo a passo para configurar o SAP? Não consigo encontrar nada útil. Desde já, obrigado. Cumprimentos.
Olá especialistas em MM!, Alguém pode me ajudar com o relatório de documentos faturados? Meu requisito é que o relatório contenha: lista de fornecedores, contas do GL realizadas em LIV e o valor a ser pago ao fornecedor. Por favor, me ajudem. Saudações, Rahul
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